├ 01-讲义
    ├ 25CPA审计-快班-打好基础
     └ 2025年-CPA审计-打好基础.pdf  8.41M
    └ 25CPA审计-快班-只做好题
     ├ 2025年-CPA审计-只做好题-答案.pdf  4.26M
     └ 2025年-CPA审计-只做好题-题目.pdf  2.33M
   ├ 02.第一章审计概述
    ├ 01.1-第一章审计的概念与保证程度(一).mp4  192.50M
    ├ 02.2-第一章审计的概念与保证程度(二)、审计要素(一).mp4  186.81M
    ├ 03.3-第一章审计要素(二)、审计目标(一).mp4  187.78M
    ├ 04.4-第一章审计目标(二).mp4  200.39M
    ├ 05.5-第一章审计基本要求(一).mp4  160.79M
    ├ 06.6-第一章审计基本要求(二)、审计风险(一).mp4  180.85M
    └ 07.7-第一章审计风险(二).mp4  157.29M
   ├ 03.第二章审计计划
    ├ 01.1-第二章初步业务活动.mp4  208.73M
    ├ 02.2-第二章总体审计策略和具体审计计划.mp4  189.02M
    ├ 03.3-第二章重要性(一.mp4  186.30M
    ├ 04.4-第二章重要性(二).mp4  184.60M
    └ 05.5-第二章重要性(三).mp4  196.73M
   ├ 04.第三章审计证据
    ├ 01.1-第三章审计证据的性质(一)_ev.mp4  196.97M
    ├ 02.2-第三章审计证据的性质(二)、审计程序_ev.mp4  222.45M
    ├ 03.3-第三章函证(一)_ev.mp4  207.43M
    ├ 04.4-第三章函证(二)_ev.mp4  238.65M
    ├ 05.5-第三章函证(三)_ev.mp4  202.97M
    ├ 06.6-第三章分析程序(一)_ev.mp4  199.02M
    └ 07.7-第三章分析程序(二)_ev.mp4  188.56M
   ├ 05.第七章风险评估
    ├ 01.1-第七章风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论(一)_ev.mp4  254.71M
    ├ 02.2-第七章风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论(二)、了解被审计单位及其环境等方面(一)_ev.mp4  247.54M
    ├ 03.3-第七章了解被审计单位及其环境等方面(二)、了解被审计单位内部控制体系各要素(一)_ev.mp4  214.36M
    ├ 04.4-第七章第四节了解被审计单位内部控制体系各要素(二)_ev.mp4  218.98M
    ├ 05.5-第七章了解被审计单位内部控制体系各要素(三)_ev.mp4  206.44M
    └ 06.6-第七章识别和评估重大错报风险_ev.mp4  211.29M
   ├ 06.第八章风险应对
    ├ 01.1-第八章针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施_ev.mp4  213.17M
    ├ 02.2-第八章针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序_ev.mp4  229.68M
    ├ 03.3-第八章控制测试(一)_ev.mp4  229.84M
    ├ 04.4-第八章控制测试(二)_ev.mp4  237.89M
    └ 05.5-第八章实质性程序_ev.mp4  193.65M
   ├ 07.第四章审计抽样方法
    ├ 01.1-第四章审计抽样的相关概念(一)_ev.mp4  331.59M
    ├ 02.2-第四章审计抽样的相关概念(二)_ev.mp4  279.20M
    ├ 03.3-第四章审计抽样在控制测试中的应用_ev.mp4  322.37M
    ├ 04.4-第四章审计抽样在控制测试中的应用、审计抽样在细节测试中的运用(一)_ev.mp4  317.50M
    ├ 05.5-第四章审计抽样在细节测试中的运用(二)_ev.mp4  331.87M
    └ 06.6-第四章审计抽样在细节测试中的运用(三)_ev.mp4  344.45M
   ├ 08.第五章信息技术对审计的影响
    ├ 01.1-第五章信息技术对审计的影响第一节~第二节_ev.mp4  336.89M
    └ 02.2-第五章信息技术对审计的影响第三节~第六节_ev.mp4  332.65M
   ├ 09.第六章审计工作底稿
    ├ 01.1-第六章审计工作底稿概述_ev.mp4  220.26M
    ├ 02.2-第六章审计工作底稿的格式、要素和范围_ev.mp4  172.71M
    ├ 03.3-第六章审计工作底稿的归档_ev.mp4  178.78M

 

    └ 知了题库.png  807.52kb
   ├ 10.第九章销售与收款循环的审计
    ├ 01.1-第九章销售与收款循环的业务活动和相关内部控制_ev.mp4  165.54M
    ├ 02.2-第九章销售与收款循环的重大错报风险的评估(一)_ev.mp4  93.00M
    ├ 03.3-第九章销售与收款循环的重大错报风险的评估(二)、销售与收款循环的控制测试和实质性程序(一)_ev.mp4  178.01M
    ├ 04.4-第九章销售与收款循环的控制测试与实质性程序(二)_ev.mp4  214.96M

 

    └ 知了题库.png  807.52kb
   ├ 11.第十章采购与付款循环的审计
    ├ 01.1-第十章采购与付款循环的业务活动和相关内部控制、采购与付款循环的重大错报风险的评估_ev.mp4  183.39M
    ├ 02.2-第十章采购与付款循环的控制测试和实质性程序(一)_ev.mp4  118.26M
    └ 03.3-第十章采购与付款循环的控制测试和实质性程序(二)_ev.mp4  182.84M
   ├ 12.第十一章生产与存货循环的审计
    ├ 01.1-第十一章生产与存货循环的业务活动和相关内部控制_ev.mp4  157.14M
    ├ 02.2-第十一章生产与存货循环的重大错报风险、生产与存货循环的控制测试和实质性程序(一)_ev.mp4  163.59M
    ├ 03.3-第十一章生产与存货循环的控制测试和实质性程序(二)_ev.mp4  165.34M
    ├ 04.4-第十一章生产与存货循环的控制测试和实质性程序(三)_ev.mp4  164.52M
    ├ 05.5-第十一章生产与存货循环的控制测试和实质性程序(四)_ev.mp4  153.62M
    └ 06.6-第十一章生产与存货循环的控制测试和实质性程序(五)_ev.mp4  146.88M
   ├ 13.第十二章货币资金的审计
    ├ 01.1-第十二章货币资金的审计(一)_ev.mp4  146.15M
    ├ 02.2-第十二章货币资金的审计(二)_ev.mp4  209.48M
    ├ 03.3-第十二章货币资金的审计(三)_ev.mp4  211.51M
    └ 04.4-第十二章货币资金的审计(四)_ev.mp4  204.68M
   ├ 14.第十三章对舞弊和法律法规的考虑
    ├ 01.1-第十三章财务报表审计中与舞弊相关的责任(一)_ev.mp4  227.99M
    ├ 02.2-第十三章财务报表审计中与舞弊相关的责任(二)_ev.mp4  246.79M
    ├ 03.3-第十三章财务报表审计中与舞弊相关的责任(三)_ev.mp4  259.27M
    ├ 04.4-第十三章财务报表审计中对法律法规的考虑(一)_ev.mp4  181.17M
    ├ 05.5-第十三章财务报表审计中对法律法规的考虑(二)_ev.mp4  198.88M

 

    └ 知了题库.png  807.52kb
   └ 15.第十四章审计沟通
    ├ 01.1-第十四章注册会计师与治理层的沟通(一)_ev.mp4  161.24M
    ├ 02.2-第十四章注册会计师与治理层的沟通(二)_ev.mp4  188.19M
    └ 03.3-第十四章注册会计师与治理层的沟通(三)、前任注册会计师和后任注册会计师的的沟通(一)_ev.mp4  156.00M

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