├ 第001讲 前言.mp4 140.56M
├ 第002讲 审计的概念与保证程度(1).mp4 103.78M
├ 第003讲 审计的概念与保证程度(2).mp4 141.98M
├ 第004讲 审计要素.mp4 178.43M
├ 第005讲 审计目标.mp4 198.06M
├ 第052讲 实质性程序(2).mp4 189.05M
├ 第053讲 销售与收款循环的特点、业务活动和相关内控、重大错报风险(1).mp4 128.56M
├ 第054讲 销售与收款循环的重大错报风险(2)、销售与收款循环的控制测试.mp4 121.55M
├ 第055讲 销售与收款循环的实质性程序.mp4 170.02M
├ 第056讲 采购与付款循环的审计.mp4 116.01M
├ 第057讲 生产与存货循环的审计(1).mp4 253.39M
├ 第058讲 生产与存货循环的审计(2).mp4 205.90M
├ 第059讲 生产与存货循环的审计(3).mp4 259.68M
├ 第060讲 货币资金的审计(1).mp4 166.83M
├ 第061讲 货币资金的审计(2).mp4 237.26M
├ 第062讲 货币资金的审计(3).mp4 122.24M
├ 第063讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4 93.64M
├ 第064讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4 219.69M
├ 第065讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).mp4 195.01M
├ 第066讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(4).mp4 114.19M
├ 第067讲 财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4 217.55M
├ 第068讲 注册会计师与治理层的沟通(1).mp4 132.20M
├ 第069讲 注册会计师与治理层的沟通(2).mp4 143.67M
├ 第070讲 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通.mp4 203.30M
├ 第071讲 利用内部审计 人员的工作(1).mp4 129.22M
├ 第072讲 利用内部审计人员的工作(2).mp4 126.90M
├ 第073讲 利用内部审计人员的工作(3)、利用专家的工作(1).mp4 218.86M
├ 第074讲 关于特定交易的会计处理(2).mp4 141.61M
├ 第075讲 注册会计师与治理层的沟通(1).mp4 133.73M
├ 第076讲 注册会计师与治理层的沟通(2).mp4 143.34M
├ 第10讲 总体审计策略和具体审计计划.mp4 91.84M
├ 第11讲 重要性(1).mp4 93.08M
├ 第12讲 重要性(2).mp4 106.32M
├ 第13讲 重要性(3).mp4 115.56M
├ 第14讲 重要性(4).mp4 104.02M
├ 第15讲 审计证据的性质.mp4 89.78M
├ 第16讲 审计程序.mp4 175.95M
├ 第17讲 函证(1).mp4 127.13M
├ 第18讲 函证(2).mp4 116.30M
├ 第19讲 函证(3).mp4 134.73M
├ 第20讲 函证(4).mp4 141.94M
├ 第21讲 分析程序(1).mp4 132.07M
├ 第22讲 分析程序(2).mp4 185.66M
├ 第23讲 审计抽样的相关概念(1).mp4 129.04M
├ 第24讲 审计抽样的相关概念(2).mp4 77.11M
├ 第25讲 审计抽样的相关概念(3).mp4 80.10M
├ 第26讲 审计抽样在控制测试中的应用(1) (1).mp4 66.07M
├ 第27讲 审计抽样在控制测试中的应用(2) (1).mp4 139.07M
├ 第28讲 审计抽样在控制测试中的应用(3) (1).mp4 107.98M
├ 第29讲 审计抽样在细节测试中的应用(1) (1).mp4 169.87M
├ 第30讲 审计抽样在细节测试中的应用(2) (1).mp4 166.35M
├ 第31讲 审计抽样在细节测试中的应用(3) (1).mp4 88.64M
├ 第32讲 审计抽样在细节测试中的应用(4).mp4 108.30M
├ 第33讲 审计抽样在细节测试中的应用(5).mp4 96.53M
├ 第34讲 信息技术对财务报告影响和一般控制、信息处理控制和公司层面控制.mp4 98.87M
├ 第35讲 信息技术对审计过程的影响、数据分析.mp4 84.01M
├ 第36讲 审计工作底稿概述和审计工作底稿的格式、要素和范围(1).mp4 138.11M
├ 第37讲 审计工作底稿的格式、要素和范围(2).mp4 108.22M
├ 第38讲 审计工作底稿的归档.mp4 111.77M
├ 第39讲 风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部讨论.mp4 118.31M
├ 第40讲 了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础.mp4 183.99M
├ 第41讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(1).mp4 105.74M
├ 第42讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(2).mp4 110.58M
├ 第43讲 了解被审计单位内部控制体系各要素(3).mp4 112.36M
├ 第44讲 了解内部控制体系各要素(4)、识别和评估重大错报风险(1).mp4 93.74M
├ 第45讲 识别和评估重大错报风险(2).mp4 179.29M
├ 第46讲 识别和评估重大错报风险(3).mp4 88.04M
├ 第47讲 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4 137.72M
├ 第48讲 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4 137.49M
├ 第49讲 控制测试(1).mp4 121.23M
├ 第50讲 控制测试(2).mp4 178.90M
├ 第6讲 审计基本要求.mp4 99.27M
├ 第7讲 审计风险(1).mp4 97.96M
├ 第8讲 审计风险(2)、审计过程.mp4 103.21M
└ 第9讲 初步业务活动.mp4 123.83M
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